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2020年監察審計稽核崗位職責范文

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  審計稽核崗位職責審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。下面,小編給大家介紹一下關于審計稽核崗位職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

  審計稽核崗位職責1

  一、編制公司內部監察工作制度,編制年度內部監察工作計劃

  二、監督檢查所實施監察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執行國家法律、法規、政策中的情況;在遵守和執行上級單位、本單位各項規章及制度中的情況。

  三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行監督。

  四、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;

  五、調查處理監察對象違反行政紀律的行為;參與對監察對象的考核評議工作;

  六、協助公司領導和有關職能部門加強內部監督,對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育

  七、促進公司廉政建設,組織開展效能監察工作:

  八、做好上級監察部門和公司管理規定由監察部門履行的其他職責。

  審計稽核崗位職責2

  一、編制公司內部審計工作制度,編制年度內部審計工作計劃并組織實施。

  二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作,并對公司年度財務決算的審計質量進行監督。

  三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監督。

  四、負責對工程項目成本控制執行情況進行考核監督,對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計,對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的復審。

  五、創新內部審計工作,在完成正常審計業務外,積極開展內

  部審計調查和專項審計,為加強企業管理,提高經濟效益出謀劃策。

  六、提高服務意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。

  七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。

  審計稽核崗位職責3

  一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。

  二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,核對營業報表和當日各種消費項目明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

  1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對;

  2、稽核各種優惠折扣,手續是否完備,并編制優惠折扣明細統計表;

  3、完成每日現金結算情況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。

  4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

  5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

  6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

  三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

  四、審核記賬的完整和合法依據,審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備。

  五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。

  六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

  1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議,合同或紀要。

  2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。

  3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

  4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經理。

  七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

  審計稽核崗位職責4

  1、財務稽核:

  (l)審核各項支出憑證。

  (2)審核各項收入賬項。

  (3)審核各項攤提折舊。

  (4)審核應收應付、預收預付賬項。

  (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

  (6)審核各廠廠務費用分攤方法

  (7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

  (8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

  (9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

  2、業務稽核:

  (l)審核各處廠業務計劃工作進度。

  (2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。

  (3)追蹤各項會議決定辦理事項。

  (4)其他與業務稽核有關的事項。

  3、財務稽核:

  (l)審核有關財產的購置或處理。

  (2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。

  (3)審查有關對外訂立的財物契約。

  (4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。

  (5)抽查有關財產及原物料成品庫存。

  (6)其他與財務稽核有關的事項。

  審計稽核崗位職責5

  (一)稽核審計部經理崗位職責

  一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。

  二、稽核各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經驗、發現問題、提出建議,對信用社經營管理發揮謀士作用。

  四、檢查信用社各項業務發展的真實情況,醫治虛假經營,當好金融“醫士”。

  五、維護國家集體財產安全,幫助信用社改善經營,促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

  六、圍繞聯社整體工作,與其它部門搞好協調工作。

  七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

  (二)稽核審計部副經理崗位職責

  一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。

  二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

  四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。

  五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

  六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

  七、完成領導交辦的其他工作。

  (三)稽核審計部綜合崗位職責

  一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業務經營活動動態,并建立業務檔案。

  二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

  三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。

  (四)稽核審計部內審崗位職責

  第一條根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定,并負責監督執行。

  第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施

  第六條完成領導交辦的其他工作。


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